問題已解決
老師我問下,購貨方向銷售方,發(fā)生銷售退回后。銷售方開具了紅票給了購貨方。那購貨方要沖減進進項稅額,那購貨方的申報表怎么體現這個沖進項稅額了
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速問速答你好,比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額1萬,增值稅申報表的進項稅額欄次就按9萬填寫。
2022 04/17 14:23
84785013
2022 04/17 15:04
那在申報表里是怎么體現
鄒老師
2022 04/17 15:07
請仔細看我回復的內容?
84785013
2022 04/17 15:15
就是這個負數進項稅額是在哪填
鄒老師
2022 04/17 15:16
你好,不需要單獨填寫負數啊
比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額1萬,增值稅申報表的進項稅額欄次就按9萬填寫。
比如正數進項稅額10萬,負數進項稅額2萬,增值稅申報表的進項稅額欄次就按8萬填寫。
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