問題已解決
老師,做帳時都是用應収和應付,導致資產(chǎn)負債表期末資產(chǎn)為負數(shù)了,應該怎么處理
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你好,資產(chǎn)負債表的應收,應付,預付,預收這樣填寫
應付賬款=“應付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額
應收賬款=“應收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”
預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應收賬款”明細期末貸方余額
預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應的壞賬準備)
2022 04/18 08:38
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84784957 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/18 08:39
帳用調(diào)嗎,還是只手工填報表就行了
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 08:40
你好,賬務不需要調(diào)整,只需要調(diào)整報表數(shù)據(jù)的填寫。
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