問題已解決

正確開票13% 錯開成6%,現(xiàn)在報稅按正確13%申報的。賬務是按錯誤發(fā)票來入賬嗎?那結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和計提稅金是按正確來做,還是按錯誤來做?

84785009| 提問時間:2022 04/18 10:37
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,按照錯誤的來入賬和申報 次月再沖銷,按照正確的入賬
2022 04/18 10:38
84785009
2022 04/18 10:41
之前都是按照錯誤的來申報并入賬,可是稅務說是現(xiàn)在規(guī)定必須按正確13%來申報,這樣的話就賬表不一致。這種情況該怎么做賬?
思頓喬老師
2022 04/18 10:43
你好,請問你次月是更正了么?
84785009
2022 04/18 10:47
開錯是在3月 準備在4月沖紅重開
84785009
2022 04/18 10:48
現(xiàn)在按正確申報 請問3月賬怎么做
思頓喬老師
2022 04/18 10:50
你好,做賬還是按照3月份,但是申報按照稅局人員的
思頓喬老師
2022 04/18 10:50
假如你擔心 不一致的話 3月份則按照13%去做賬
84785009
2022 04/18 10:52
這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?如果做賬也按13%正確來做 就賬表統(tǒng)一了
84785009
2022 04/18 10:53
那到4月沖紅重開就不做任何處理了 這樣做可不可以
思頓喬老師
2022 04/18 10:54
這樣可以嗎?符合規(guī)定嗎?如果做賬也按13%正確來做 就賬表統(tǒng)一了 是可以的
那到4月沖紅重開就不做任何處理了 這樣做可不可以。 不建議的
思頓喬老師
2022 04/18 10:55
假如你不會,還是按照錯誤的去做
84785009
2022 04/18 11:07
那我發(fā)票按錯誤入賬,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計提稅金按正確的來做行不行,4月只需要沖紅這張發(fā)票 其他就不用做調(diào)整 這樣呢
思頓喬老師
2022 04/18 11:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計提稅金按正確的來做行不行, 不行
思頓喬老師
2022 04/18 11:09
要么就全部按照錯誤的去做 要么按照全部正確的去做 不用一半對一半錯
84785009
2022 04/18 11:09
那具體應該怎么做
思頓喬老師
2022 04/18 11:10
1:要么按照之前的方法去做
思頓喬老師
2022 04/18 11:10
2:按照專管員13%的去做
84785009
2022 04/18 11:10
按正確的做 請告訴我 3月4月具體做法
思頓喬老師
2022 04/18 11:11
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-13%
思頓喬老師
2022 04/18 11:12
次月借:應收賬款(負數(shù)) 貸:主營業(yè)務收入(負數(shù)) 貸:應交稅費-13%(負數(shù))
思頓喬老師
2022 04/18 11:12
次月 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-13%
84785009
2022 04/18 11:16
3月按正確13%做,次月繼續(xù)沖紅再入賬。是這樣理解的吧,然后3月按正確金額做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 計提稅金次月就不用調(diào)整了吧
思頓喬老師
2022 04/18 11:17
你好,是的,請問還有什么可以幫你
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