問(wèn)題已解決

老師你好!用對(duì)公賬戶付款了的,掛了賬,現(xiàn)在對(duì)方不會(huì)開票過(guò)來(lái),要怎么做呢?

84785015| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/18 13:35
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
您好。實(shí)際收到商品和服務(wù)就正常入賬。
2022 04/18 13:36
84785015
2022 04/18 13:55
當(dāng)時(shí)是付的原材料款,意思是還是做借:原材料,貸:應(yīng)付賬款嗎
玲老師
2022 04/18 13:56
是的,這樣處理正確。
84785015
2022 04/18 16:47
但是沒(méi)有發(fā)票啊
玲老師
2022 04/18 16:56
。匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除。
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