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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問采購時款已付,貨已到,發(fā)票下月才能開,當(dāng)月是要怎樣做會計(jì)分錄?下月收到發(fā)票時又怎樣做分錄?
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同學(xué)你好
那就先暫估入庫
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款-暫估
借應(yīng)付賬款-暫估
貸銀行存款
2022 04/18 14:35
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 14:35
同學(xué)你好
收到發(fā)票的時候紅沖暫估的
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 14:35
然后再按照發(fā)票來做分錄
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84784958 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/18 14:43
好的,謝謝老師,我就是向這樣做的又有點(diǎn)不確定。
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/18 14:45
同學(xué)你好
這個就是正確的
大膽做
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