問題已解決
老師您好,我們公司去年12月時根據(jù)訂單系統(tǒng)的已完成未收款數(shù)據(jù)做了暫估收入,增值稅申報時這部分做了無票收入繳稅?,F(xiàn)在做1-3月增值稅申報了,要怎么算1-3月的無票收入數(shù)呢?是用1-3月暫估收入減去12月申報的暫估收入嗎?
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您好,不是,就是您先內(nèi)部確認哪些先未開票收入本期開票的
2022 04/19 08:49
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2022 04/19 08:50
能詳細說一下嗎?不太明白呢
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/19 08:52
您好,對于未開票收入的明細您取得,1-3月收入您也有,進行數(shù)據(jù)匹配
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2022 04/19 08:58
意思是在已完成未開票收入的明細中匹配1-3月已到賬確認收入的數(shù)據(jù),剔除這部分數(shù)據(jù),將剩下的數(shù)據(jù)做無票收入嗎?那12月的無票收入要怎么處理呢?
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小林老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/19 09:15
您好,12月做無票收入,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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