問題已解決
老師能不能幫我說明一下那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的流程,
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同學(xué)你好,參考如下:
1、貨物用于集體福利和個(gè)人消費(fèi),具體會計(jì)分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬——職工福利費(fèi)
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2、貨物發(fā)生非正常損失,具體會計(jì)分錄為:
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
3、用于建設(shè)不動產(chǎn)等非應(yīng)稅項(xiàng)目時(shí):
借:在建工程
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
4、用于免稅項(xiàng)目的購進(jìn)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)時(shí):
借:基本生產(chǎn)成本——某產(chǎn)品(稅法規(guī)定的免稅產(chǎn)品)
貸:原材料
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》規(guī)定,當(dāng)納稅人購進(jìn)的貨物或接受的應(yīng)稅勞務(wù)不是用于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,而是用于非應(yīng)稅項(xiàng)目、免稅項(xiàng)目或用于集體福利、個(gè)人消費(fèi)等情況時(shí),其支付的進(jìn)項(xiàng)稅不能從銷項(xiàng)稅額中抵扣。企業(yè)轉(zhuǎn)出已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)通過“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)”科目進(jìn)行核算。
2022 04/19 12:18
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2022 04/19 12:20
老師,我是申報(bào)表里面不會報(bào)。以前弄過的,好長時(shí)間不弄了,有點(diǎn)忘了。
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陳靜芳老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/19 12:25
在增值稅申報(bào)表主表的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出欄次直接填寫申報(bào)
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2022 04/19 12:29
不是,我就是想請問一下這個(gè)表怎么填?我知道要填在申報(bào)表里面。
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陳靜芳老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/19 12:35
可以具體說說情況嗎?
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