問題已解決
這是同期的2張申報(bào)表,請(qǐng)問老師增值稅申報(bào)表里第7欄1064571.17從哪里來的,我不知道它和其他欄金額的勾稽關(guān)系是什么
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你好,第七老是你在附表一中下面填寫的金額。
2022 04/19 21:01
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2022 04/19 21:01
跟其他欄沒有勾稽關(guān)系
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2022 04/19 21:04
那這個(gè)第七欄金額從哪里來的,怎么填的?
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2022 04/19 21:04
是每月開的出口普通發(fā)票的金額。
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2022 04/19 21:20
當(dāng)月退的稅都有356810.64是
這么多,為什么出口普通發(fā)票的金額才1064571.17,須知1064571.17乘以出口退稅率0.13比356810.64小呀,退的稅款不是以出口普通發(fā)票的金額來的嗎?
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2022 04/19 22:04
你們是生產(chǎn)企業(yè)嗎?并不是當(dāng)月開了發(fā)票當(dāng)月退稅的
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2022 04/19 22:15
是生產(chǎn)企業(yè),我問哈哦,下面那張表中的免抵退銷售額是5531471.77。說明出口銷售額是5531471.77呀,可為啥你說上面那張表中1064571.17才是出口發(fā)票金額。 而不能說5531471.77才是出口發(fā)票金額,意思是本月出口錯(cuò)售額為5531471.77.而只開了1064571.17.的出口發(fā)票,但對(duì)應(yīng)也不該退
356810.64的稅呀,因?yàn)?064571.17乘以0.13比356810.64少呀。票才開了1064571.17。咋能退356810.64這多稅?出口退稅不是按出口發(fā)票金額乘以退稅率退稅的嗎?
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2022 04/20 07:54
你看看本月退稅的申報(bào)表,上面退稅的發(fā)票都是什么時(shí)間開的?
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2022 04/20 07:54
老師說的是可能的情況,并不是一定
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2022 04/20 08:24
這個(gè)分錄咋理解,出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額什么時(shí)候在借方什么時(shí)候在貸方
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2022 04/20 08:25
學(xué)堂老師回答我很不滿意,看你很內(nèi)行,所以沒有重新提問,望親幫忙
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2022 04/20 08:30
借,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸,"應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這是免抵稅額的會(huì)計(jì)分錄。
年末轉(zhuǎn)銷的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)在貸方。
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2022 04/20 08:31
你上面那個(gè)分錄是錯(cuò)誤的
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