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老師 我們是房開公司 去年有一部分商業(yè)打包出租給物業(yè)公司了,開了一張租金發(fā)票?,F(xiàn)在其中一套要出售 已經(jīng)確認了5個月收入 發(fā)票和賬務要怎么處理呢" ------我們是房地產(chǎn)老項目 收的時候在預收賬款 按月分攤租金收入了,沒有轉(zhuǎn)投資性房地產(chǎn) 收租金: 借:銀行存款 貸:預收賬款 應交稅費—簡易計稅"可能我沒表達清楚 出租是打包好多商鋪,開了一張租賃費的發(fā)票 。現(xiàn)在只把其中一套出售 - - 增值稅去年已經(jīng)交過 到底怎么處理呢

84785027| 提問時間:2022 04/19 18:01
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
首先啊,你去年交過的增值稅是關(guān)于這個租金的增值稅。你現(xiàn)在出售的話,只是按照出售的這一套來確認增值稅就行了。
2022 04/20 10:07
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