問題已解決

老板在3.6號(hào)以公司名義買了一輛車,四月報(bào)稅已申報(bào)抵扣,今天說把車賣出去,可以賣嗎?會(huì)產(chǎn)生什么費(fèi)用,稅方面需要進(jìn)行什么處理?

84784971| 提問時(shí)間:2022 04/20 17:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 可以銷售的; 會(huì)產(chǎn)生 增值稅和附加稅以及印花稅和企業(yè)所得稅的 ; 到時(shí) 記得 做分錄處理
2022 04/20 17:30
84784971
2022 04/20 17:33
上個(gè)月買,這個(gè)月賣,可以的呀!增值稅是以哪個(gè)數(shù)據(jù)作為依據(jù)?
meizi老師
2022 04/20 17:39
你好; 可以的。? 按照你們約定的轉(zhuǎn)讓金額來 繳納增值稅的?
84784971
2022 04/20 17:50
就是比如車買成34萬,賣出去33萬,已33萬作為增值稅計(jì)稅依據(jù),還是以差價(jià)一萬作為計(jì)稅依據(jù),還有這個(gè)月以報(bào)稅,車子做了進(jìn)項(xiàng)抵扣,又怎么處理
meizi老師
2022 04/20 18:06
你好 ;? 是的。按33萬 來計(jì)算增值稅的? ? 到時(shí)按13%繳納增值稅?
84784971
2022 04/20 19:05
那這個(gè)發(fā)票需要開給對(duì)方嗎?已抵扣的增值稅需要怎么處理?
meizi老師
2022 04/20 19:26
?你好;? 是的。 抵扣的增值稅正常抵扣就行了。反正你銷售出去也得繳納增值稅的;這個(gè)不影響的??
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