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請問3月份費用3月份支付,但發(fā)票4月份才收到。那這兩個月份分錄應如何做?

84784999| 提問時間:2022 04/21 19:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
三月份借管理費用貸銀行存款, 四月份借其他應付款 借管理費用負數(shù), 然后再做發(fā)票的,借管理費用 應交稅費應交增值稅進項 貸其他應付款
2022 04/21 19:49
84784999
2022 04/21 19:55
能不能做預付款,借 預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票 借管理費用 貸 預付賬款
郭老師
2022 04/21 19:56
可以的,可以這么做。
84784999
2022 04/21 19:58
那這個費用就算產(chǎn)生在四月的成本了嗎?
郭老師
2022 04/21 19:59
哦對的是的,屬于四月份的費用了,你這樣做。
84784999
2022 04/21 20:03
那有沒有問題??
郭老師
2022 04/21 20:04
可以的 別跨年沒關(guān)系
84784999
2022 04/21 20:09
那么去年十二月份支付的租金押金,今年一月才開給我們的押金發(fā)票,這種跨年開票給我們的,那按上面這種做法行嗎?
郭老師
2022 04/21 20:22
不行 得做到去年的
84784999
2022 04/21 20:24
那怎么做?
郭老師
2022 04/21 20:33
今年一月份做去年的借利潤分配未分配利 貸,預付賬款
84784999
2022 04/21 20:34
那十二月份支付的那筆怎么做?
郭老師
2022 04/21 20:35
借預付賬款貸銀行存款做這個。
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