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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好,我接收一個新公司,在錄期初余額的時候,有一項是進(jìn)項待抵扣的借方數(shù)是70065.91,當(dāng)我把期初余額都錄好后,試算也是平衡的,現(xiàn)在的問題是我查看上個月的資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù),這個數(shù)是放在應(yīng)交稅費(fèi)那里,是負(fù)數(shù)的。但我錄好期初余額后,這個數(shù)據(jù)并沒有在資產(chǎn)負(fù)債表是應(yīng)交稅費(fèi)里,而是在其他流動資產(chǎn)里正確的應(yīng)該是要放到應(yīng)交稅費(fèi)里負(fù)數(shù)吧
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速問速答您好
重分類后到其他流動資產(chǎn)里是正確的
2022 04/22 13:03
84785008
2022 04/22 13:04
那就可能不用管他了嗎?我就直接錄入憑證做帳就可以吧?
bamboo老師
2022 04/22 13:05
是的?不用管他?直接錄入憑證做帳就可以
84785008
2022 04/22 13:06
好的。謝謝老師
bamboo老師
2022 04/22 13:07
不客氣哈,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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