问题已解决

公司建新廠房,2019年開始進(jìn)項(xiàng)專票沒做價(jià)稅分離。2020.03月已轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。 2021年做了價(jià)稅分離、認(rèn)證抵扣。借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:固定資產(chǎn)。這樣正確嗎?

84785037| 提问时间:2022 04/24 12:35
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ;? ?是的。 就這樣處理分錄的。? 同時(shí)你還得去調(diào)整下 折舊額哈 ; 你這樣會(huì)導(dǎo)致你之前多折舊了。? 還得去沖下折舊額? ?
2022 04/24 12:35
84785037
2022 04/24 13:01
沖折舊分錄,借:累計(jì)折舊,貸:以前年度損益調(diào)整。對(duì)嗎?
meizi老師
2022 04/24 13:40
你好; 是的??缒炅司瓦@樣沖的??
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