問題已解決
某事一單位與A公司簽訂協(xié)議,由A公司為該事業(yè)單位修繕辦公大樓,工程為期3個月。該辦公大樓賬面原價8000000元,已計提折舊5000000元,此工程沒有拆除事項。3個月后完工,通過財政零余額賬戶支付了工程款700000元,該工程已通過驗收并已交付使用。請為該事業(yè)單位編制相關(guān)會計分錄。(行政事業(yè)單位會計)
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同學(xué)您好,開始修繕時,
借:在建工程 3000000
固定資產(chǎn)累計折舊 5000000
貸:固定資產(chǎn) 8000000
支付工程款,
借:在建工程 700000
貸:零余額賬戶用款額度 700000
借:事業(yè)支出 700000
貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度 700000
完工時,
借:固定資產(chǎn) 3700000 (3000000+700000)
貸:在建工程 3700000
2022 04/25 13:01
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