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政府會計制度,資產(chǎn)負債表的其他應付款期末余額為負數(shù)了,怎么做分錄調(diào)整到其他應收款?需要具體的分錄

84784999| 提問時間:2022 04/25 16:34
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 不需要寫分錄 填資產(chǎn)負債表的時候 直接填到其他應收款欄次就好了 重分類不需要寫分錄
2022 04/25 16:35
84784999
2022 04/25 16:37
資產(chǎn)負債表可以自己手改嗎?
84784999
2022 04/25 16:38
放到其他應收款是負數(shù)還是改為正數(shù)?
bamboo老師
2022 04/25 16:42
您是軟件還是手工報表
84784999
2022 04/25 16:49
是軟件的報表
bamboo老師
2022 04/25 16:50
那您要修改寫報表取數(shù)設置公式
84784999
2022 04/25 16:51
預算一體化平臺改不了吧?
bamboo老師
2022 04/25 16:52
那您做分錄調(diào)整 借 其他應收款 貸 其他應付款
84784999
2022 04/25 16:55
我的是前面賬做錯了,我想知道怎么做分錄更正
bamboo老師
2022 04/25 16:58
把前面分錄紅沖 然后寫正確的分錄就好了
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