問題已解決
老師,去年7月收到的進(jìn)項發(fā)票開錯了,到22年1月時開負(fù)數(shù)發(fā)票,那7月份收到發(fā)票和22年1月收到的發(fā)票要怎么做賬呢?



你好,當(dāng)時分錄是怎么做的?
2022 04/27 10:23

84785002 

2022 04/27 10:29
7月份收到發(fā)票:借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬
貸:應(yīng)付賬款

84785002 

2022 04/27 10:30
7月份發(fā)票開錯認(rèn)證了,8月份重新開票正確的發(fā)票,然后22年1月才開負(fù)數(shù)發(fā)票

郭老師 

2022 04/27 10:32
借應(yīng)付賬款,貸庫存商品、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

84785002 

2022 04/27 10:37
那這個負(fù)數(shù)的賬是要做在幾月份的呢?

郭老師 

2022 04/27 10:39
你好做到一月份里面的。

84785002 

2022 04/27 10:51
7月份收到開錯的發(fā)票正常做賬,8月份收到正確的發(fā)票也正常做賬,然后1月份再做負(fù)數(shù)的?

郭老師 

2022 04/27 10:55
是的是的,是這么做的。

84785002 

2022 04/27 14:55
老師,那這個負(fù)數(shù)發(fā)票做賬時摘要寫什么呢

郭老師 

2022 04/27 14:58
你好
紅沖某某月份收入。

84785002 

2022 04/27 15:00
去年還沒有結(jié)賬,能直接在12月份時紅沖嗎?

郭老師 

2022 04/27 15:01
可以的,只要你的財務(wù)報表和所得稅和你賬上的一致就行。

84785002 

2022 04/27 15:03
那紅沖時是做采購入庫時相反分錄?

郭老師 

2022 04/27 15:06
對的,是的,是這么做的。

84785002 

2022 04/27 15:09
好的,謝謝老師!

郭老師 

2022 04/27 15:10
不用客氣,工作愉快。
