問題已解決
老師,請問一下去年暫估的費用是含稅價暫估,銷售費用暫估100萬,,借:銷售費用,貸:應付賬款,但是今年匯算清繳之前收到了發(fā)票是110萬專用發(fā)票,那我怎么做分錄呢
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速問速答借應付賬款貸利潤分配,未分配利潤100
然后再做發(fā)票的,
借利潤分配未分配利潤
應交稅費應交增值稅進項
貸應付賬款。
2022 04/28 16:48
84785009
2022 04/28 16:50
不可以直接把發(fā)票放在2021年憑證后面,然后做進項轉出嗎,這個專票的進項我也不抵扣
郭老師
2022 04/28 16:52
可以的,選擇不抵扣,勾選直接價稅合計做賬,那你第二個分錄修改一下,借利潤分配未分配利潤貸應付賬款110
可以多抵扣10萬
84785009
2022 04/28 16:58
老師我表述錯了,是我去年暫估是含稅暫時100萬費用,然后今年4月份收到專票也是100萬,那我4月份選擇不抵扣勾選,然后直接把發(fā)票放在去年憑證后面,今年可以不做任何賬務處理了嗎
郭老師
2022 04/28 16:59
可以的,可以這么做的。
84785009
2022 04/28 17:07
好的,謝謝
謝謝
郭老師
2022 04/28 17:33
不用客氣,工作愉快。
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