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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我公司如果本月沒有開銷項(xiàng),給員工交的養(yǎng)老保險(xiǎn)計(jì)提后,結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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同學(xué),你好
結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
2022 04/30 15:25
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2022 04/30 15:29
老師,員工計(jì)提的工資,如果本月沒有開銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/30 15:30
同學(xué),你好
計(jì)提的工資計(jì)入費(fèi)用,費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的
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2022 04/30 15:31
老師,計(jì)提工資借:生產(chǎn)成本貸:應(yīng)付職工薪酬。月底結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品可以嗎?
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/30 15:32
同學(xué),你好
你有產(chǎn)出的庫存商品嗎?
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2022 04/30 15:34
有時(shí)候有,有時(shí)候沒有。您的意思要是有可以結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品!那如果沒有,怎么記賬?老師
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/30 15:35
同學(xué),你好
沒有就放在生產(chǎn)成本
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2022 04/30 15:38
生產(chǎn)成本月底應(yīng)該沒有余額吧,老師!
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/30 15:41
同學(xué),你好
對(duì),一般都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
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84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 04/30 15:42
老師,這個(gè)月底把生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,可以嗎
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小菲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/30 15:43
同學(xué),你好
嗯嗯,可以的
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