當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
月底進(jìn)項(xiàng)稅5千,銷項(xiàng)稅3千,之前沒有留底稅,月末需不需要做分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)3000
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,2000
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)5000
2022 05/06 13:01
84785018
2022 05/06 14:12
轉(zhuǎn)出未交增值稅2000是留底稅嗎?下個(gè)月怎么把這個(gè)科目借方金額借平呢
郭老師
2022 05/06 14:13
對(duì)的,是的,你下一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)分別是多少
84785018
2022 05/06 14:46
假如下月進(jìn)項(xiàng)3000,加上留底的200.銷項(xiàng)6000,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀?
郭老師
2022 05/06 14:54
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),6000
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅3000
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)3000
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
閱讀 107