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老師去年暫估成本,現(xiàn)在今年收到發(fā)票金額少,應(yīng)該怎么處理?匯算調(diào)增?賬呢?

84784996| 提問時(shí)間:2022 05/06 16:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,當(dāng)時(shí)的分錄是怎么做的?借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款嗎?
2022 05/06 16:24
84784996
2022 05/06 16:34
是做的管理費(fèi)用,應(yīng)付賬款
郭老師
2022 05/06 16:35
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發(fā)票的,借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)付賬款
84784996
2022 05/06 16:40
這個(gè)是做在去年?還是今年
郭老師
2022 05/06 16:46
好,這個(gè)分錄做到今年。
郭老師
2022 05/06 16:46
今年的不要修改了,不要?jiǎng)印?/div>
郭老師
2022 05/06 16:46
剛才打錯(cuò)了,這個(gè)分錄做到今年 去年的不要修改了,不要?jiǎng)?/div>
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