問題已解決

老師,酒店行業(yè),一般納稅人,稅局已經(jīng)把留底稅退稅給我們,這個(gè)要怎樣做分錄?需要更改報(bào)表?上月退回,但是見到4月增值稅主表還有這個(gè)留底稅在。

84785008| 提問時(shí)間:2022 05/07 00:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 在附表二、進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出22欄里面填寫
2022 05/07 08:22
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