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實(shí)務(wù)
问题已解决
(一)A廠為增值稅一般納稅人(增值稅率13%):201×年銷售商品共計(jì)收入1000000元(不<tex>201</tex>含稅收入)。當(dāng)月購入生產(chǎn)用原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅價(jià)款50000(元,增值稅65000元;從國外進(jìn)口原材料一批,取得海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的的增值稅46800元。采購人員國內(nèi)出差購買機(jī)票稅額1200元。要求計(jì)算:(1)銷項(xiàng)稅額(2)進(jìn)項(xiàng)稅額(3)應(yīng)納增值稅稅額



你好
(1)銷項(xiàng)稅額=1000000元*13%=130000元
(2)進(jìn)項(xiàng)稅額=65000+46800+1200
(3)應(yīng)納增值稅稅額=130000—(65000+46800+1200)
2022 05/08 15:35

84785034 

2022 05/08 15:36
你好下面都是亂碼打的

鄒老師 

2022 05/08 15:36
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)

84785034 

2022 05/08 15:37
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)納增值稅是亂碼

鄒老師 

2022 05/08 15:38
請(qǐng)看圖片,是哪里亂碼了呢?
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84785034 

2022 05/08 15:39
就是變成了2B

鄒老師 

2022 05/08 15:40
你好,麻煩提供一下圖片,指出來是哪里有2B,謝謝

84785034 

2022 05/08 15:50
怎么提供照片

鄒老師 

2022 05/08 15:50
請(qǐng)看圖片,下面可以插入圖片?
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