問題已解決
老師,我們公司購進(jìn)了貨物,貨到了,發(fā)票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發(fā)票了,的確認(rèn)收入吧!那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發(fā)票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負(fù)數(shù)呢!我們是小規(guī)模納稅人,是商貿(mào)公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發(fā)票,具體怎么做賬呢!還有怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本!
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可以先暫估,然后次月的時候發(fā)票來了,再把暫估的做紅字就可以。
2022 05/10 07:55
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2022 05/10 08:52
怎么紅字呢,具體分錄寫一下吧,謝謝!
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 08:54
借:庫存商品負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款負(fù)數(shù)
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2022 05/10 08:55
好的,老師,這個做相反分錄可以嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/10 09:04
你做相反的也是可以的
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