問(wèn)題已解決

老師我公司應(yīng)付賬款由于對(duì)方?jīng)]開(kāi)票導(dǎo)致借方余額,對(duì)方以后也不開(kāi)票了人都找不到了,怎么處理?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/11 09:52
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
品。您好,您收到商品和服務(wù)的就正常入賬,沖往來(lái)。
2022 05/11 09:57
84785034
2022 05/11 10:07
沒(méi)發(fā)票直接做賬會(huì)調(diào)增嗎
玲老師
2022 05/11 10:09
是的,匯算清繳需要納稅調(diào)整。
84785034
2022 05/11 10:18
老師匯算時(shí)再調(diào)整嗎
玲老師
2022 05/11 10:22
是的,匯算清繳調(diào)整。
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