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請問出口發(fā)票當月未出口報關只是開了發(fā)票然后跨月了要沖紅重開,這張發(fā)票當月要怎么入賬?

84785016| 提問時間:2022 05/11 10:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 原分錄負數(shù)紅沖
2022 05/11 10:35
84785016
2022 05/11 11:27
我的意思是那張原來的出口發(fā)票要怎么入賬,不是說紅沖的要怎么入賬 原來的那張是未出口但是先開了發(fā)票
樸老師
2022 05/11 11:33
你要做出口的分錄嗎 是生產(chǎn)型還是外貿(mào)型
84785016
2022 05/11 11:45
生產(chǎn)型和外貿(mào)型有什么區(qū)別?
樸老師
2022 05/11 11:49
同學你好 分錄是不一樣的
84785016
2022 05/11 11:55
好的 是生產(chǎn)型的呢
樸老師
2022 05/11 12:00
同學你好 :賬務處理如下:   1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    ?貸:銀行存款/應付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應收賬款等    ?貸:主營業(yè)務收入   結轉成本   借:主營業(yè)務成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)   ? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
84785016
2022 05/11 14:03
沒出口的也可以入應收?
樸老師
2022 05/11 14:10
同學你好 你不是有業(yè)務發(fā)生嗎
84785016
2022 05/11 15:45
這應該不算入當月出口額吧?入了應收之后這筆單次月紅沖 次月才出口算次月的出口額?只是賬上先這樣做?
樸老師
2022 05/11 15:47
同學你好 你也可以出口的那個月做
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