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老師你好,認證了未抵扣發(fā)票的要怎么做張呢
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速問速答之前什么科目都沒有做的,
借管理費用,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款
2022 05/11 20:19
84784991
2022 05/11 20:21
是以前很久遺留下來的發(fā)票了,不是當月的呢老師
郭老師
2022 05/11 20:21
你好,那你之前分錄怎么做的。
84784991
2022 05/11 20:26
是以前的會計做的,他自己帶的財務(wù)軟件來做的帳,然后他走了,只打印了科目余額表,和資產(chǎn)負債表、利潤表。這個他抵扣是在我來的那個月才做的抵扣然后沒有做帳,然后我在資產(chǎn)負債表里看到當期他有留底稅是5000多元
郭老師
2022 05/11 20:27
明細賬也沒有嗎?沒有的話,借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證
84784991
2022 05/11 20:30
沒有明細帳,他在三月已經(jīng)認證了,還是要借待認證嗎老師
84784991
2022 05/11 20:32
就是在3月他報增值稅的時后就把以往未認證的都全不認證了。當月月沒有收入
郭老師
2022 05/11 20:35
是的
你建帳給他錄入嗎
84784991
2022 05/11 20:42
就是建帳的時候的時侯就在應(yīng)交稅費這里增加應(yīng)交增值稅進項稅額(待認證)這個二級科目是嗎?
郭老師
2022 05/11 20:43
是的
待認證是二級科目
84784991
2022 05/11 20:45
老師,那他在三月都全認證了這5000多做為留底稅這個分錄又要怎么做呢
郭老師
2022 05/11 20:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
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