問題已解決
你好老師,我們公司是一般納稅人,之前購進一批商品,進項發(fā)票已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在發(fā)生了退貨,已經(jīng)開了紅字發(fā)票信息表,現(xiàn)在的賬務處理是不是:借:庫存商品 ,進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應付賬款(負數(shù))?
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速問速答借應付賬款
貸庫存商品
應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2022 05/12 09:37
84785040
2022 05/12 09:42
還有沒有其他的方式呢?
郭老師
2022 05/12 09:44
你好,按你上面的所有的庫存商品進項轉(zhuǎn)出應付賬款都是負數(shù)。
84785040
2022 05/12 09:48
嗯,這個我知道不然分錄也不平,我就是想問可不可以想那樣做
郭老師
2022 05/12 09:52
你好,可以的,可以那么做的。
郭老師
2022 05/12 09:52
但是你看下你是軟件作戰(zhàn)嗎?你的進項轉(zhuǎn)出科目在哪一個方向?是在借方設置的還是在貸方?
84785040
2022 05/12 10:00
金蝶軟件,進項轉(zhuǎn)出設置在貸方
郭老師
2022 05/12 10:02
那你應該放到貸方,是不是不應該放到借方負數(shù)
84785040
2022 05/12 10:03
哦哦好的,明白了,謝謝老師
郭老師
2022 05/12 10:09
不用客氣,工作愉快。
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