問(wèn)題已解決

老師我們是外貿(mào)企業(yè),上月月底認(rèn)證的退稅專用發(fā)票,這個(gè)月申報(bào)增值稅,附列資料二,是填在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的期初,還是本期,

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/12 14:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
26到28還有35欄里面填寫。
2022 05/12 14:32
84784956
2022 05/12 15:54
就是26本期,27期末,28按照稅法不允許抵扣,和35本期認(rèn)證相符的,都填寫對(duì)嗎?,,,28可以不填嗎
郭老師
2022 05/12 15:55
你好,對(duì)的是的,不可以的。
84784956
2022 05/12 15:56
28是為什么填寫呢,我退稅還沒有退到手呢
郭老師
2022 05/12 15:58
你填寫了28藍(lán)之后 27欄自動(dòng)取數(shù)。
84784956
2022 05/12 15:59
這樣填完之后,如果本月沒有收入,下期是不是就直接0申報(bào)
郭老師
2022 05/12 16:00
對(duì)的是的,是這么做的。
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