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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 去年的買材料費(fèi)錢,到今年五月中旬才收到發(fā)票,匯算清繳需要怎么做
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你好
你們有暫估嗎?這個(gè)吧發(fā)票塞到對(duì)應(yīng)的憑證后面就可以的,匯算清繳不需要另外處理的
2022 05/14 10:58
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84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 05/14 10:59
之前我做的是金額預(yù)付賬款的分錄 這個(gè)要咋辦呀
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/14 11:02
那么你就做到今年的賬里面啊,匯算清繳不需要調(diào)整的
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2022 05/14 11:03
我一直以為 這種情況要調(diào)增 怎么我看有些老師說要放以前年度損益調(diào)整
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王超老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/14 11:17
你這個(gè)匯算清繳是調(diào)整利潤(rùn)表的數(shù)據(jù),但是你這個(gè)預(yù)付賬款是資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)啊
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