問題已解決
用于對(duì)外捐贈(zèng)視同銷售的收入和成本,比如自產(chǎn)產(chǎn)品公允價(jià)值是100萬,成本是80萬,增值稅稅額是13萬,在匯算清繳時(shí),需要納稅調(diào)整,就是相當(dāng)于調(diào)增收入100萬,調(diào)減成本80萬,還有20萬在A105000表中30行其他里面調(diào)減,那這個(gè)視同銷售發(fā)生的應(yīng)交增值稅13萬還是要交么,還是怎么處理呀
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您好!是的。這個(gè)13萬是要交稅的
2022 05/16 16:13
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