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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問新成立的企業(yè)注冊資本0為,前期辦公電腦、空調(diào)、包括一年的租金都是由個(gè)人墊付的,這種情況如何做賬?還請老師詳細(xì)解答
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你好,注冊資本不能為0,如果實(shí)收資本為0,個(gè)人墊付款項(xiàng)購入公司用品,先掛往來其他應(yīng)付款-個(gè)人
借固定資產(chǎn)/各項(xiàng)費(fèi)用
貸其他應(yīng)付款
2022 05/20 16:19
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2022 05/20 16:23
那個(gè)人墊付一年的房屋租金22000,他是四月個(gè)人支付的,發(fā)票這個(gè)月才開,該如何做賬寫分錄呢?
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小鈺老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 16:29
墊付租金,沒開票
借應(yīng)付賬款(租金)
貸其他應(yīng)付款個(gè)人
收到票沖減往來
借管理費(fèi)用租金
貸應(yīng)付賬款租金
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2022 05/20 16:32
那租金分?jǐn)偟矫總€(gè)月怎么寫分錄
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小鈺老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/20 16:37
實(shí)操中,一般每個(gè)月不管有沒有付錢,有沒有發(fā)票,每個(gè)月會(huì)計(jì)提租金
借管理費(fèi)用-暫估
貸應(yīng)付賬款
付錢流去沖這個(gè)應(yīng)付
借應(yīng)付
貸現(xiàn)金/其他應(yīng)付
等收到發(fā)票確認(rèn)金額
借管理費(fèi)用-租金費(fèi)用
貸管理費(fèi)用-暫估
每年年底之前要將所有發(fā)票收回
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