問題已解決
請有相關實踐經驗的老師回答: 1.做前期納稅申報表更正申報時,已經交過的稅是退回來還是沖抵更正后應交的稅款? 2.前期增值稅應當填寫《增值稅預繳稅款表》并預繳稅款,但錯申報成應繳稅款并交過稅了,現(xiàn)在做更正申報時,原來預繳的附加稅沒有優(yōu)惠,這個月發(fā)現(xiàn)預交稅款的教育費附加和地方教育附加暫時免稅了,問題是:現(xiàn)在更正申報時,(1)我交的沒有免稅的附加稅能全額退給我嗎?(2)如果不能全額退,后期怎樣抵減?(3)這次更正申報時申報表要填《增值稅預繳申報表》嗎?
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速問速答同學你好,1.已經交過的稅可以退回,可以沖抵更正以后應交的稅款。
2.現(xiàn)在更正申報時,(1)交的沒有免稅的附加稅不能全額退回,一般情況下,附加稅是不退的,(2)對于不退的附加稅來說后期也不能抵減的,(3)這次更正申報時申報表,要填《增值稅預繳申報表》。
2022 05/24 08:29
84784949
2022 05/24 09:54
附加稅也是一筆很大數(shù)字呢,不退對企業(yè)不是很不公平?
84784949
2022 05/24 09:55
老師,像前期申報錯誤這種情況怎樣操作企業(yè)才沒有損失呢?
王雁鳴老師
2022 05/24 10:04
同學你好,是的,確實是對企業(yè)不公平,麻煩你咨詢當?shù)囟悇站郑蛘邿峋€電話12366確認一下,謝謝。
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