問(wèn)題已解決

老師,我們公司去年12月份有筆該全年攤銷(xiāo)的費(fèi)用沒(méi)攤銷(xiāo),直接入的賬,借:管理費(fèi)用 5000 貸:銀行存款 5000,現(xiàn)在5月份了,老板讓調(diào)整成每月攤銷(xiāo)的,分錄怎么做?

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是從幾月份開(kāi)始分?jǐn)偟?借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)5000
2022 05/24 09:08
84784963
2022 05/24 09:36
12月份預(yù)付一年的
84784963
2022 05/24 09:36
從12月份開(kāi)始
84784963
2022 05/24 09:36
是不是要把管理費(fèi)用沖掉
郭老師
2022 05/24 09:46
你好,借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款5000/12
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