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老師,發(fā)現(xiàn)以前年度進項稅結轉錯了,但應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅余額是正確的,該怎么調呢
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2022 05/24 16:02
84785012
2022 05/24 16:05
現(xiàn)在是待抵扣進項稅少了
李霞老師
2022 05/24 16:10
嗯,你好同學,那你的轉出增值稅里的余額,只要這里面是正確的就可以,你可以把它調到進項稅里面去。
84785012
2022 05/24 16:15
現(xiàn)在進項稅是0,轉出未交增值稅少了,怎么調呢
李霞老師
2022 05/24 16:17
你好同學,我現(xiàn)在不太明白你的意思,如果你覺得進項稅額少了,那你就借應交稅費應交增值稅進項稅額貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。
84785012
2022 05/24 16:21
現(xiàn)在是結轉了進項和銷項后都為0,但轉出增值稅借方少了,我想調,就是不知道怎么調
李霞老師
2022 05/24 16:25
你好同學,你是通過什么來確定你那個借方少呢?給我詳細的說一下。
84785012
2022 05/24 16:33
我核對增值稅申報上留抵稅
84785012
2022 05/24 16:33
申報表是對的
李霞老師
2022 05/24 16:36
你好,你就這樣呀,你通過營業(yè)外收入或營業(yè)外支出來調整啊,如果說你看一下哪個多哪個少。
84785012
2022 05/24 16:40
但調營業(yè)外要影響損益
李霞老師
2022 05/24 16:45
你好,沒有別的辦法了,因為只能通過這兩個科目來調整的。
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