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  • 問題已解決

    老師您好,我公司大的費(fèi)用是分期攤銷的,現(xiàn)在有如下問題要麻煩您解答,2021年11月至2022年1月份這期間有一筆待攤費(fèi)用,11月份的時候沒收到發(fā)票,之前會計就直接做了攤銷處理,去年11月至12月攤銷時是借:制費(fèi),貸:待攤費(fèi),而今年1月份的賬務(wù)是做了計提1月份費(fèi)用,并未做攤銷,我5月收到發(fā)票,做賬,先是1月份計提的,再補(bǔ)待攤1月份的,這樣就跟以前是一樣了,那現(xiàn)在的問題是這筆發(fā)票,借方應(yīng)該要怎么記科目呢?麻煩老師了

    84784997| 提問時間:2022 05/27 15:45
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    樸老師
    金牌答疑老師
    職稱:會計師
    同學(xué)你好 直接從2月份開始攤銷就可以 長期待攤費(fèi)用是次月開始攤銷
    2022 05/27 15:48
    84784997
    2022 05/27 15:51
    老師,這筆發(fā)票的日期是2021.11-2022.1月,所以在2021年的時候,會計在11月和12月已經(jīng)提前做了攤銷
    樸老師
    2022 05/27 15:56
    同學(xué)你好 沒有發(fā)票的時候攤銷也得調(diào)增
    84784997
    2022 05/27 15:59
    老師麻煩您 那現(xiàn)在這張發(fā)票怎么入賬呢,麻煩幫忙寫下分錄,謝謝謝謝
    樸老師
    2022 05/27 16:05
    同學(xué)你好 直接開始攤銷就可以
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