問題已解決
老師,請問我4月份開了100萬元的發(fā)票,增值稅已經(jīng)交了,對方單位款沒到,現(xiàn)在要我把這張發(fā)票作廢,發(fā)票能作廢嗎?如果作廢增值稅我已經(jīng)交了,這個稅款能退嗎
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你好,可以紅沖的,你這個是自己開的還是代開的?
2022 05/27 18:37
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 18:37
代開的沒法橫沖,必須發(fā)票聯(lián)次齊全才行。
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2022 05/27 18:38
自己開的票,交的增值稅怎么辦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 18:45
你好,那這個退貨嗎?如果退貨的話紅沖抵扣你當(dāng)月的正數(shù),如果抵扣不完的一般納稅人一般都是劉迪,不退稅。
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2022 05/27 18:48
老師,我是銷項,增值稅已交完了,這個銷項稅能退嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 05/27 18:49
一般納稅人不退,留著以后抵扣
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