問題已解決
各位老師:就是我們公司是20年收購的,然后21年度前任會(huì)計(jì)把無法查明的往來轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出了,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳,那筆憑證需要納稅調(diào)增嗎?如果納稅調(diào)增了我們以后需要調(diào)整這個(gè)憑證的話還可以納稅調(diào)減嗎?
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速問速答同學(xué)你好,需要納稅調(diào)增,以后可以納稅調(diào)減。
2022 05/28 13:58
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