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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,我們5月份的房租,對(duì)方一直沒(méi)有給開(kāi)票,也沒(méi)有給付款呢,這個(gè)賬我要怎么做呢
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速問(wèn)速答借管理費(fèi)用等科目貸應(yīng)付賬款。
2022 06/06 10:30
84785004
2022 06/06 10:35
5月沒(méi)付款,也沒(méi)有收到票,那我的分錄是這樣做,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付賬款, 攤銷分錄的分錄要怎么做呢?
那之后我收到票后要怎么做呢?
玲老師
2022 06/06 10:40
收到發(fā)票時(shí)把沒(méi)有。發(fā)票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。每個(gè)月按月做費(fèi)用,不用攤銷
84785004
2022 06/06 10:42
因?yàn)榉孔馐且淮胃栋肽昊蛞荒甑?/div>
玲老師
2022 06/06 10:46
每個(gè)月正常做上面的分錄,付款時(shí)借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
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