問題已解決

老師。能不能幫我寫一下這個會計分錄

84784995| 提問時間:2022 06/06 17:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
1借應收賬款904 貸主營業(yè)務收入800 應交稅費應交增值稅銷項稅104
2022 06/06 18:09
暖暖老師
2022 06/06 18:09
借主營業(yè)務成本320 貸庫存商品320
暖暖老師
2022 06/06 18:10
2.借銀行存款304 應收票據(jù)600 貸應收賬款904
暖暖老師
2022 06/06 18:10
3.借材料采購400 應交稅費應交增值稅進項稅額52 貸應付票據(jù)452
暖暖老師
2022 06/06 18:10
借原材料390 材料成本差異10 貸材料采購400
暖暖老師
2022 06/06 18:11
4借應付票據(jù)452 貸銀行存款452
暖暖老師
2022 06/06 18:11
5借生產(chǎn)成本400 制造費用160 管理費用40 貸原材料600
暖暖老師
2022 06/06 18:12
業(yè)務6已計提折舊這里是40萬嗎?
84784995
2022 06/06 18:13
對。就是40萬
84784995
2022 06/06 18:14
第二筆分錄。不是用銀行存款支付嗎。應該是貸銀行存款嘛
暖暖老師
2022 06/06 18:16
我們是收到銀行存款的
暖暖老師
2022 06/06 18:16
6借固定資產(chǎn)清理40 累計折舊40 貸固定資產(chǎn)80
暖暖老師
2022 06/06 18:16
借固定資產(chǎn)清理5 貸銀行存款5
暖暖老師
2022 06/06 18:16
借銀行存款70 貸固定資產(chǎn)清理70
暖暖老師
2022 06/06 18:17
借固定資產(chǎn)清理25 貸資產(chǎn)處置損益25
暖暖老師
2022 06/06 18:17
7借管理費用20 貸累計攤銷20
84784995
2022 06/06 18:17
第三筆業(yè)務是不是超支了10萬
暖暖老師
2022 06/06 18:17
借銷售費用25 貸銀行存款25
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~