問題已解決
老師,4月收到3月份的配送費(fèi)發(fā)票,款是4月付的,發(fā)票被前會(huì)計(jì)3月份沒收到票就認(rèn)證了,4月賬務(wù)怎么處理啊,認(rèn)證期在三月,
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你可以的,把發(fā)票貼在原來的憑證后面。
2022 06/07 13:01
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2022 06/07 13:03
原來沒做賬,4月是我做賬的,發(fā)票發(fā)票她沒收到在3月已經(jīng)認(rèn)證了,那發(fā)票認(rèn)證所屬期就是3月,現(xiàn)在4月不知道怎么弄,這個(gè)設(shè)及4月進(jìn)項(xiàng)稅
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 13:06
把認(rèn)證的這筆分錄補(bǔ)在三月份,不然和申報(bào)表對(duì)不上。
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2022 06/07 13:12
三月已經(jīng)結(jié)帳了,4月的賬前會(huì)計(jì)沒做,4月把稅什么的都申報(bào)掉了,發(fā)票她認(rèn)證在所屬期的4月了,所以要把這筆認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)放在四月,不然賬上和她申報(bào)的進(jìn)賬就不一致了,不知道在4月怎么做她認(rèn)證的這筆分錄
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2022 06/07 13:13
三月做的是借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,4月收票怎么做分錄呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 13:14
三月份沒做帳,還進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了,那你帳和報(bào)表上數(shù)據(jù)能對(duì)上嗎?
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2022 06/07 13:18
3月做賬了,做的是借:成本,貸:銀行,發(fā)票認(rèn)證在4月,申報(bào)表她都報(bào)好了,現(xiàn)在收到票了如果做賬呢
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/07 13:19
借進(jìn)項(xiàng)稅額貸成本科目。
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2022 06/07 13:22
21年11月也付了電話費(fèi),做的是借應(yīng)付,貸:銀行。22年4月開票,會(huì)計(jì)4月給認(rèn)證了,這個(gè)跨年,現(xiàn)在發(fā)票收到了怎么做賬啊
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2022 06/07 13:26
把門票的分錄紅沖按發(fā)票入賬。
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