問題已解決
我有一家公司第一次涉及到退稅,是生產(chǎn)型的,自加工后出口,現(xiàn)在有報關(guān)單,和商務(wù)發(fā)票,但是沒有開具出口增值稅發(fā)票,然后對方四月出口了,沒有和我們說,現(xiàn)在6月了,還能去申報退稅吧,所屬期是不是可以調(diào)整為4月,然后他報關(guān)單只有顯示申報時間,沒有出口時間的,算收入的話,是和四月的內(nèi)銷一起核算還是和申報的月份一起核算收入?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/5.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好!這個你要問下稅務(wù)局,如果稅務(wù)局同意你當(dāng)做4月做錯了,現(xiàn)在更正申報,就可以計入到4月?;蛘吣阆葐栂?2366看看
2022 06/07 16:00
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)