問題已解決
老師,如果要是把之前的滯納金,違約金紅沖,因為跨年度很大,最早在2016年,這個需要怎么處理呀
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你這個違約行為發(fā)生在什么時候
2022 06/09 11:12
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2022 06/09 11:13
基本上每年都有,因為我們物業(yè),租了很多辦公室給客戶,
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 11:14
這種情況您不用著急改賬,你可以先和你們的稅務局確認一下,看看是否需要交增值稅。
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2022 06/09 11:15
剛剛我們不是討論過了,需要繳納增值稅嗎
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 11:16
對,咱們是討論過了,我的意思是說和稅務確認一下,不是穩(wěn)妥一些嗎?
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2022 06/09 14:39
老師,我問了說要交增值稅,那我這個賬目應該怎么調呢?因為涉及到其他年份
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 14:40
你當時做賬是怎么做的呢
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2022 06/09 14:41
我當時收到滯納金直接借銀行存款貸營業(yè)外收入,押金收入借其他應付款,貸營業(yè)外收入
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 14:42
那就這么做 貸應交稅費應交增值稅? 貸以前年度損益調整(營業(yè)務收入)? ?借以前年度損益調整(營業(yè)務收入)? 貸利潤分配未分配利潤
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2022 06/09 14:44
這個記賬是16年到21的總數(shù)嗎?那22年的還沒有結賬這個怎么辦呢
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/09 14:45
2022年的 直接貸應交稅費應交增值稅? 貸營業(yè)外收入就行
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