問題已解決
外地預(yù)繳的稅費(fèi)我填在了附表五的本期已繳稅額,主表中的附加稅費(fèi)欄成了負(fù)數(shù),那我應(yīng)該更正申報(bào)填到附表四中嗎 我是本期有要交的增值稅,而附加稅費(fèi)因有留抵退稅不用繳稅 老師,我公司預(yù)交的附加稅費(fèi)要留到下期才能抵減了,本期預(yù)交的附加稅費(fèi)應(yīng)怎樣填列
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你好!是的,這個(gè)是填入附表4和主表。
預(yù)繳附加稅不用抵減。因?yàn)轭A(yù)繳的增值稅抵減后,本地繳納的增值稅就少了。附加稅也就少了
2022 06/09 18:42
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