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老師,請問一下,這個所得稅費用是怎么計算的?我沒有看懂呢?

84784980| 提問時間:2022 06/11 09:15
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,初級會計師
您好,解答如下 事項一 存貨賬面價值=9000-880=8120 存貨計稅基礎(chǔ)=9000 存貨形成(9000-8120)*25%=220遞延所得稅資產(chǎn),因為已有遞延所得稅資產(chǎn)期初余額235,所以沖減遞延所得稅資產(chǎn)15 借:所得稅費用15 貸:遞延所得稅資產(chǎn)15 事項二 固定資產(chǎn)賬面價值=6000-6000/5=4800 固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=6000-6000*5/15=4000 固定資產(chǎn)形成800應(yīng)納稅暫時性差異,遞延所得稅負債800*25%=200 借:所得稅費用200 貸:遞延所得稅負債200 事項3 是永久差異 事項4 形成可抵扣暫時差異=25740-170000*15%=240 遞延所得稅資產(chǎn)=240*25%=60 借:遞延所得稅資產(chǎn)60 貸:所得稅費用60 事項5不形成差異 所以所得稅費用=本期應(yīng)交所得稅+15+200-60=9680*25%+15+200-60
2022 06/11 09:38
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