問題已解決

老師,請教下,因其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款兩科目歷年來掛賬很多,沖減的數(shù)據(jù)要么多要么少,難以核對清楚,有什么好的辦法解決科目對沖,或者能用什么科目調(diào)整?

84784966| 提問時(shí)間:2022 06/14 10:14
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,需要找到原因才能更正,不然不能更正。
2022 06/14 10:16
84784966
2022 06/14 10:39
那以前年度用的暫收款科目,現(xiàn)年度用的其他應(yīng)收款科目怎么對沖呢?現(xiàn)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里也沒這暫收款科目,怎么解決?
玲老師
2022 06/14 10:54
你好? 沒有這個(gè)科目就沖不了??
玲老師
2022 06/14 10:55
要找到原因是 比如多記了 少記了 記錯了 這樣才能更正處理
84784966
2022 06/14 10:58
用以前年度損益調(diào)整不行嗎?
玲老師
2022 06/14 11:02
不行的。往來款不影響損益正確,不行的,往來款不影響損益。 沒有原因就調(diào)整,那是做假。
84784966
2022 06/14 11:03
好吧,謝謝老師!
玲老師
2022 06/14 11:07
不客氣,祝您工作愉快。
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