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老師,我進項大于銷項 這樣做對嗎?
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好,把待抵扣改成應交稅費,應交增值稅轉出未交增值稅。
2022 06/16 11:46
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 11:46
待抵扣這個是輔導期,納稅人當月認證了,當月稅務局不允許抵扣的,需要比對通過之后才可以抵扣的。
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2022 06/16 11:50
什么不允許抵扣
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2022 06/16 11:51
你看我摘要寫的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 11:52
你第二個分錄不應該做到待抵扣,
待抵扣。他的意思是你當月認證了,稅務局不允許直接抵扣,需要稅務局比對通過之后才可以抵扣的。他不是表示劉迪,如果你放在未交增值稅里面都可以,就是不允許放在待抵扣里面
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2022 06/16 11:53
不是第一步,把我這個月需要抵扣的,從代抵扣轉為進項稅嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 11:54
第一步可以的,可以這么做的。
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2022 06/16 11:55
第二個應該是這樣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 11:56
那你的進項是不是還有余額?
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2022 06/16 11:58
是不是這樣,我當月進項大于銷項,然后銷項有多少我就轉多少代抵扣到進項低銷項,剩余的進項留在代抵扣
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/16 11:58
可以的,可以這么做的。
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