問題已解決
請教老師關于前期調賬的處理
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速問速答你好 具體是什么問題呢?
2022 06/17 10:28
84785010
2022 06/17 10:31
老師,你好,我們公司員工在其他公司飯?zhí)糜貌?,我們在發(fā)員工工資的時候會扣員工的餐費,后期再跟飯?zhí)媒Y算。從21年5月到現(xiàn)在,我們會計的處理都是借應付工資,借紅沖管理費用,我覺得這樣的處理是錯誤的,我覺得當月的憑證應該是借:應付工資,貸:其他應付款-某公司。但是前面的賬已經賬了,今年1-5月的怎么調賬,還有去年的怎么調整呢,是不是會涉及到前期損益調整
玲老師
2022 06/17 10:35
實際你們只是代收款,代付款是不是?
84785010
2022 06/17 10:35
是的,老師
玲老師
2022 06/17 10:39
借以前年度損益調整,貸其他應付款。
84785010
2022 06/17 10:39
你說的是去年的調整還是今年的前幾個月的呢
玲老師
2022 06/17 10:45
現(xiàn)在?,F(xiàn)在調整?,F(xiàn)在調整的分?,F(xiàn)在調整的分錄,現(xiàn)在的。
84785010
2022 06/17 10:47
我知道是現(xiàn)在調整,調整分錄當然是在現(xiàn)在的月份賬里調,不可能回去前期的賬調了。我意思是現(xiàn)在調整去年的和調整今年1-5月的都是這樣處理嗎?調整今年的賬也需要用到前期損益調整?
玲老師
2022 06/17 10:53
是的。就是這樣處理的分錄已經發(fā)給您了。
84785010
2022 06/17 10:54
今年的不跨年的也要用到以前年度損益調整?
玲老師
2022 06/17 10:59
今年的直接用管理費用科目。
84785010
2022 06/17 11:09
就是借:管理費用,貸其他應付款?
玲老師
2022 06/17 11:14
是的,這個分錄是正確的。
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