某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2021年11月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)一批玉米全部用來(lái)加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付收購(gòu)價(jià)款10000元,并開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后尚未生產(chǎn)領(lǐng)用,因管理不善損失1/5,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元。 A. 936 B. 1144 C. 1430 D. 1630 玉米加工為13%的食品,進(jìn)項(xiàng)稅怎么不抵扣10%
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速問(wèn)速答你好!由于沒(méi)有領(lǐng)用,領(lǐng)用環(huán)節(jié)再加計(jì)扣除1%
2022 06/18 19:01
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- 題目:某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2023年11月從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中購(gòu)進(jìn)一批玉米全部用來(lái)加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付收購(gòu)價(jià)款10000元,并開(kāi)具收購(gòu)發(fā)票,另支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得一般納稅人開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后但尚未生產(chǎn)領(lǐng)用,當(dāng)月因管理不善損失1/5,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元。 答案解析 準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10000×9%+3000×9%)×(1-1/5)=936(元)。 請(qǐng)問(wèn)題庫(kù)中的這道題:為什么不是抵10%,不是深加工為13%的農(nóng)產(chǎn)品嗎? 658
- 某食品加工廠為增值稅一般納稅人,2019年5月購(gòu)進(jìn)一批玉米全部用來(lái)加工生產(chǎn)增值稅率為13%的食品,支付給某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地收購(gòu)價(jià)款10000元,取得普通發(fā)票,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失1/5,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。 A.1016 B.1144 C.1430 D.1630 參考答案:A 自2019年5月,納稅人購(gòu)進(jìn)用于生產(chǎn)銷(xiāo)售或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10000×10%+3000×9%)×(1-1/5)=1016(元) 老師為何這個(gè)題目,直接按10%,不是買(mǎi)的家產(chǎn)品用于生產(chǎn)13%的貨品,在購(gòu)進(jìn)時(shí)是按買(mǎi)價(jià)9%,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)才再加1%??怎么這里直接按10%來(lái)計(jì)算? 594
- 2019年6月某增值稅一般納稅人購(gòu)進(jìn)玉米一批用于食品加工銷(xiāo)售,從某農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)基地取得農(nóng)產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)票,銷(xiāo)售發(fā)票上注明的價(jià)款為10000元,并支付不含稅運(yùn)費(fèi)3000元,取得貨運(yùn)企業(yè)開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,驗(yàn)收入庫(kù)后,因管理不善損失1/5,則該項(xiàng)業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()元。 謝謝老師 23065
- 從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)玉米生產(chǎn)13%的食品,為什么稅率不是10% 1017
- 老師,本題在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)玉米全部加工生產(chǎn)稅率為13 %的食品 ,進(jìn)項(xiàng)稅不是可以抵扣10 %嗎? 662
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