問題已解決
別的單位給了一輛車用來抵款,我們又轉手賣了,怎么做會計分錄?
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借固定資產貸應收賬款
你們銷售出去,借固定資產清理,
累計折舊
貸,固定資產
借,銀行存款
貸,固定資產清理
應交稅費應交增值稅銷項
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支
2022 06/19 10:52
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2022 06/19 11:17
抵了5萬貨款,我呢只賣了2萬
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/19 11:18
你們銷售出去,借固定資產清理,
累計折舊
貸,固定資產
借,應收賬款5萬
貸,固定資產清理
應交稅費應交增值稅銷項
然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支
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84784956 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 06/19 11:44
這是銷售一手操作的,虧了3萬,那2萬直接抵了他的保險費了,這錢沒從公司走流水,怎么做會計分錄?
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2022 06/19 11:44
發(fā)錯了,是報銷費
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/19 12:16
過戶給你開機動車發(fā)票開了多少
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