問題已解決
我們公司賣固定資產抵貨款,實際沒有收到錢,這個怎么寫會計分錄!
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你好,當時欠了人家的貨款,做的是應付賬款嗎?
2022 06/20 14:33
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2022 06/20 14:34
是應付賬款
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2022 06/20 14:36
需要雙方開收據么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/20 14:36
借應付賬款
貸固定資產清理
應交稅費,應交增值稅銷項
借固定資產清理
累計折舊
貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
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2022 06/20 14:40
那雙方開收據么?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/20 14:42
你好,最好給對方開收據,對方給你開發(fā)票,開貨物的,你給對方開車的。
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2022 06/20 14:44
好的,謝謝!
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/20 14:45
不用客氣,工作愉快。
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